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龙南县物价局部门2017年度部门决算

发布日期: 2018-09-30 10:14:00 选择字号:   阅读:   来 源:

龙南县物价局部门2017年度部门决算

  目 录

  第一部分 物价局部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第一部分 物价局部门概况

  一、部门主要职能

  (一)贯彻执行国家、省、市有关物价方面的法律、法规、方针政策,研究提出全性的物价方面的政策和规定;负责国务院、省政府、省、市物价部门下达的价格改革和价格调整方案在全县的实施。

  (二)负责全县价格改革和价格调控的中长期规划,年度计划和价格水平控制目标,经县政府批准后实施。建立全县价格监控,预测体系,进行价格动态分析,预测、监测、预警和报告工作。负责制定和管理全县工农产品价格及劳务价格的计价原则,作价办法和价格水平;负责制定和管理全县行政事业性和经营性收费,实施许可证的发放和审验工作。负责对市场调节价的商品和劳动价格间接管理,对列入价格监审的品种(项目)确定范围,实施提价申报制度和备案制度。

  (三)具有法人资格和依法检查和处理价格违法行为的职权。

  (四)负责全县价格调节基金的征收、管理和使用,配合有关部门建立重要物资储备制度,做好物资吞吐,平抑市价的工作;指导、监督县政府各业务主管部门价格管理工作;指导、帮助生产者、经营者正确行使定价权、实行定价资格证制度;促裁和协调部门和企业之间重大的价格纠纷及争议;负责对重要工农产品生产成本调查、分析和统计汇报工作,提出相应的对策建议。

  (五)负责组织、指导全县物价监督检查工作,查处全县重大价格违纪行为和价格违法案件;组织指导物价监督活动;组织开展价格信得过活动;组织实施商品和服务收费明码标价。

  (六)建立全县价格信息网络,开展价格咨询和价格认证工作,负责全县评估资产价值工作;负责罚没物、赃物、无主物、纠纷物的评估以及车损评估;负责县房地产评估和商品价格审验工作,审核拍卖品和土地的基准价格。

  (七)承办县政府和上级物价部门交办的其他工作。

  二、部门基本情况

  我局设三个职能股室和一个二级局:办公室,价格股(收费股),价格认证中心,县价格检查局。

  我部门2017年年末编制人数 15 人,其中行政编制9 人,工勤编制 6 人;年末实有人数 14人,其中在职人员13 人,退休人员12 人;其中临时聘用人员1人。。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2017年度收入总计198.81 万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2016年增加34.95 万元,增长21 %;本年收入合计 198.81万元,较2016年增加34.95 万元,增长21 %,主要原因是:取消收费财政拔入工作经费增加。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入 198.81 万元,占100 %;事业收入 0万元,占 %;经营收入 0 万元,占 %;其他收入 0 万元,占 %。

  二、支出决算情况说明

  本部门2017年度支出总计 198.81 万元,其中本年支出合计 万元,较2016年增加34.95 万元,增长21 %,主要原因是:取消收费财政拔入工作经费增加;年末结转和结余 0 万元。

  本年支出的具体构成为:基本支出 198.81 万元,占 100 %;项目支出 0 万元;经营支出 0 万元;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 143.61 万元,决算数为198.81 万元,完成年初预算的 100 %。

  (一)一般公共服务支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元。

  (二)公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出198.81 万元,其中:

  (一)工资福利支出 141.66 万元,较2016年增加54.24 万元,增长(62 %,主要原因是:人员工资,经费支出增加。

  (二)商品和服务支出 42.85万元,较2016年增加7.46 万元,增长(21 %,主要原因是:人员增加,经费支出增加。

  (三)对个人和家庭补助支出 10.32 万元,较2016年减少20.24 万元,(下降)66 %,主要原因是:退休人员工资支出转由社保局支付。

  (四)其他资本性支出 3.98 万元,较2016年增加2.95 万元,增长286 %,主要原因是:购置固定资产增加。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5万元,决算数为 1.32万元,完成预算的26 %,决算数较2016年(减少) 2.11万元(下降)259 %,:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元。

  (二)公务接待费支出年初预算数为 5万元,决算数为1.32 万元,完成预算的 26%,决算数较2016年(减少) 2.11 万元,增长(下降)259 %。主要原因是:节省开支。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为 7.74 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 %,决算数较2016年增加(减少) 1.81 万元,增长100 %。主要原因是公务用车改革,取消公车。

  六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2017年度机关运行经费支出 42.85万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加7.46 万元,增长21 %,主要原因是:人员增加经费支出。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2017年度政府采购支出总额 3.98万元,其中:政府采购货物支出 3.98 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 3.98 万元,占政府采购支出总额的 100%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

  八、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0个,二级项目

  第三部分 名词解释

  名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

  第四部分 2017年度部门决算表

 

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